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F 经济
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馆藏地点:
主题:
内部审计
x
出版日期:
2018
x
图书馆
广东海洋大学图书馆
(6)
广东海洋大学图书馆阳江校区分馆
(11)
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馆藏地点
商学院1楼资料室
(10)
202借阅区:社科图书(F类)
(6)
3楼社会科学图书一区
(6)
110密集库(一)
(2)
海滨借阅部书库
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主题
[内部审计]
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研究
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中国
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商业银行
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政府审计
(2)
行政事业单位
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企业
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保险公司
(1)
成本管理
(1)
规定
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著者
主编郑石桥
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付景涛,
(1)
况玉书,
(1)
况玉书著
(1)
刘斌,
(1)
刘斌, 付景涛著
(1)
吴永兰,
(1)
吴永兰编著
(1)
太平金融稽核服务(深圳)有限公司著
(1)
张俊杰
(1)
张俊杰, 李满威主编
(1)
施继坤
(1)
施继坤著
(1)
本书编写组编写
(1)
李满威
(1)
林兢
(1)
林兢著
(1)
牛恺
(1)
牛恺著
(1)
罗艳梅
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出版日期
[2018]
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文献类型
图书
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语言种类
汉语
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1.
中国商业银行内部控制缺陷问题研究
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著者:
林兢
出版社:
经济科学出版社
出版日期: 2018
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图书 , 索书号:
F239.65/12
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2.
商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究
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著者:
刘斌
付景涛
出版社:
东北财经大学出版社
出版日期: 2018.12
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图书 , 索书号:
F239.65/1
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3.
政府内部控制理论框架构建及应用对策研究
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著者:
况玉书
出版社:
经济科学出版社
出版日期: 2018
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.44/3
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4.
双重委托代理关系下角色冲突、委托人权力配置与内部审计行为研究
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已借1次.
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著者:
罗艳梅
出版社:
北京大学出版社
出版日期: 2018.11
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/30
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5.
行政事业单位内部控制实操方案
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著者:
黄的祥
蓝茂
出版社:
西北工业大学出版社
出版日期: 2018.07
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.66/18
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6.
内部经济责任审计前沿问题研究
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著者:
吴永兰
出版社:
中国财政经济出版社
出版日期: 2018
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/28
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7.
《审计署关于内部审计工作的规定》图解
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著者:
本书编写组编写
出版社:
中国时代经济出版社
出版日期: 2018
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.44-64/2
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8.
自愿性内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据:theoretical analysis and empirical evidence
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著者:
施继坤
出版社:
首都经济贸易大学出版社
出版日期: 2018
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/32
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9.
内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析
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著者:
牛恺
出版社:
人民邮电出版社
出版日期: 2018
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/2
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10.
金融保险集团内部审计创新与实践
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著者:
太平金融稽核服务(深圳)有限公司
出版社:
西南财经大学出版社
出版日期: 2018
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.65/8
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